1с корректировка выпуска продукции как ее отменить
Перейти к содержимому

1с корректировка выпуска продукции как ее отменить

  • автор:

1с корректировка выпуска продукции как ее отменить

В бухгалтерии 1.6 в документе «закрытие месяца» есть строчка
«закрытие счетов 20,23,25,26 и корректировка себестоимости выпуска»

Мне же не нужно чтобы происходила корректировка себестоимости выпуска, потомучто мы и так в документе «отчет производства за смену» правильно рассчитываем стоимость и плановую стоимость.

Может из закрытия месяца закомментировать тот пункт где происходит вызов процедур «корректировка себестоимости выпуска» или как решить?

а чем же она Вам мешает, если правильно рассчитываете, то и проводок не будет по корректировке себестоимости.

(1)ну мы правильно рассчитываем, но у нас переписанный документ «отчет производства за смену» и мы себестоимость при его проведении сами формируем, анализируя суммы реализации.

а если в конце месяца начислите зарплату большую чем рассчитывали, которая изменит себестоимость продукции, то это потом приведет к тому, что на некоторых счетах, стоимостные остатки которых не были скорректированы, останутся суммы без количества.

(3)а ведь бухгалтер у нас в конце месяца сама определяет плановую себестоимость. тоесть в документе «ответ производства за смену» происходит заполнение этого документа по суммам реализации, а потом поле «плановаястоимость» пересчитывается на кое-какой процент порядка 80ти процентов.это тоже бухгалтер сама определяет. в чем могут быть проблемы?

(3)а как этого избежать?

(4) Бухгалтер может и ошибиться. Обнаружена может быть ошибка гораздо позднее, например через полгода, когда попрёт краснота без количества в оборотке.

(5) Оставить как есть.

(5)так чтоб не происходил автоматический пересчет себестоимости выпуска надо же сделать? иначе при закрытии возникают проблемы

(7) а какие проблемы при закрытии возникают?

(отключить конечно несложно (Общий модуль: КорректировкаСебестоимости.КорректировкаСебестоимости), только я бы не стал этого делать)

проблема скорее всего в базе распределения, хотят чтобы все было красиво.

(8)а как же быть? они себестоимость более точно рассчитывают и проставляют в документ «отчет производства за смену плановую себестоимость и себестоимость по цене продаж

(10) не смешите мои подковы — не могут бухи считать точнее и быстрее каклькулятора
+(11) тем более что как видно Вы вобще не понимаете этого механизма

(12)ну им надо именно так считать. как они считают. иначе ж будет. вобщем манипулировать они кое-какими показателями хотят

(12)а почему же в семерке такой проблемы небыло?

Мой бухгалтер умный. вот нашь диалог:

Каплюшон (09:47:31 28/01/2011)
например вот 1 числа месяца прошел выпуск продукции. а есть ли гарантия что в этой стоимости уже отразится и зарплата и счета за электричесвтов и амортизация ОС

alya(09:48:46 28/01/2011)
Конечно нет, поэтому я и разношу все затраты на готовую продукцию в конце месяца, так как я делаю это и есть правильно. автоматическое закрытие счетов придумали просто для того, чтобы облегчить труд бухгалтера, но экономическая сущность его не совсем правильная..

1с корректировка выпуска продукции как ее отменить

Дата публикации 26.07.2022

Использован релиз 3.0.116

Основным способом отражения хозяйственных операций в программе является ввод документов конфигурации, соответствующих первичным бухгалтерским документам. В некоторых случаях по отдельным хозяйственным операциям требуется изменить сформированные при проведении документа проводки и (или) движения по регистрам.

  1. Выделите в списке или откройте проведенный документ (рис. 1).
  2. По кнопке откройте форму «Движения документа» и посмотрите результат проведения документа (рис. 2).
    В примере реализуется объект малоценного имущества, учитываемый на забалансовом счете МЦ.04. В документе отсутствует возможность добавления информации о партии материалов в эксплуатации и работнике, на котором числится этот объект. Поэтому соответствующие субконто в проводке по счету МЦ.04 не заполнены.
  3. Установите флажок «Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)» и скорректируйте данные в проводке (счет, сумму, собконто и др.) (рис. 3).
    В примере заполняется аналитика по счету МЦ.04 в первой проводке.
  4. Если необходимо добавить новую проводку, используйте кнопку «Добавить». Укажите счет дебета, счет кредита и аналитику к ним, сумму в бухгалтерском учете (колонка «Сумма»), если проводка должна отражаться в бухгалтерском учете, и суммы в налоговом учете отдельно к счетам учета по дебету и кредиту (колонки «Сумма Дт» и «Сумма Кт»), если проводка должна отражаться в налоговом учете и по этому счету учета в плане счетов установлен признак ведения налогового учета.
  5. Если необходимо скорректировать движения по регистрам сведений и (или) накопления, перейдите на соответствующую регистру закладку или (при необходимости) добавьте новые закладки по регистрам:
    • по кнопке «Еще» справа в верхней части формы документа выберите в контекстном меню команду «Выбор регистров»;
    • в открывшейся форме «Настройка отображения регистров» отметьте флажками необходимые регистры (для выбора доступны только регистры, которые могут быть использованы в данной операции) (рис. 4);
    • по кнопке «ОК» в документ добавятся закладки, соответствующие выбранным регистрам;
    • заполните движения по регистрам на каждой из добавленных закладок.
  6. Кнопка «Записать и закрыть».

Обратите внимание!

  • Ручная корректировка проводок и движений по регистрам документа должна использоваться только в крайних случаях, когда отразить хозяйственную операцию автоматически с помощью документа конфигурации не представляется возможным. Перед корректировкой или созданием новых движений по регистрам предварительно проанализируйте, какие движения и по каким регистрам создаются в похожих ситуациях документами конфигурации.
  • При установленном в форме движений документа флажке «Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)» отключается автоматическое формирование проводок и движений по регистрам документа. Режим ручной корректировки фиксирует проводки и движения по регистрам в том виде, в котором они были записаны пользователем. Любые изменения документа (в том числе и его перепроведение) с этого момента не влияют на отражение документа в учете.
  • Чтобы отменить корректировку проводок и движений по регистрам и восстановить проводки и движения, предусмотренные алгоритмом проведения документа, снимите флажок «Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)» и после нажатия на кнопку «Записать и закрыть» ответьте «Да» на сообщение «Ручная корректировка движений документа отменена. Восстановить движения, сформированные автоматически?».

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

  • десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
  • рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
  • ваш e-mail не передается третьим лицам;

Тема: Корректировка выпуска продукции (услуг)

В 1С:Бухгалтерия 8 учет выпущенной продукции в течение месяца ведется в плановых ценах. Расчет фактической себестоимости производится в конце месяца регламентным документом «Закрытие месяца». Поэтому, так как фактическую себестоимость можно узнать только в конце месяца, то программа выпущенную и проданную продукцию, скажем, в середине месяца списывает по плановой себестоимости.
В конце месяца программе будут известны все затраты и она скорректирует учетную стоимость до фактической. Собственно эта операция и называется корректировкой себестоимости выпуска продукции.

25.02.2014, 17:39 #3

Tasha1981 вне форума

Клерк Регистрация 20.12.2012 Сообщений 47

а можно убрать эту настройку и считать по фактической себестоимости?

26.02.2014, 09:37 #4

Климов Сергей вне форума

Клерк Регистрация 01.06.2005 Адрес Новочеркасск Сообщений 8,159

ЦитатаСообщение от Tasha1981 Посмотреть сообщение

а можно убрать эту настройку и считать по фактической себестоимости?
Собственно расчет фактической себестоимости на этом этапе и происходит.

26.02.2014, 11:03 #5

Naumov вне форума

Умный Клерк! Регистрация 07.01.2004 Адрес Владимир Сообщений 13,623

ЦитатаСообщение от Tasha1981 Посмотреть сообщение

а можно убрать эту настройку и считать по фактической себестоимости?

Заведите Вангу, чтобы она вам фактическую предоставляла на этапе выпуска ГП и все будет в фактических сразу.

1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. «Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею» Сян-Цзы

27.02.2014, 11:24 #6

Tasha1981 вне форума

Клерк Регистрация 20.12.2012 Сообщений 47

не правильно выразилась: как сделать. что б она считала так же, как 1С7 — без корректировок? у меня небольшое ООО, услуги. получается, что сейчас этой корректировкой себестоимости увеличивается прибыль. грубо говоря, мне надо что б 90.02 был равен 20. Это в 1С8 можно сделать?

27.02.2014, 11:37 #7

Naumov вне форума

Умный Клерк! Регистрация 07.01.2004 Адрес Владимир Сообщений 13,623

ЦитатаСообщение от Tasha1981 Посмотреть сообщение

не правильно выразилась: как сделать. что б она считала так же, как 1С7 — без корректировок? у меня небольшое ООО, услуги. получается, что сейчас этой корректировкой себестоимости увеличивается прибыль. грубо говоря, мне надо что б 90.02 был равен 20. Это в 1С8 можно сделать?

а почему по услугам оно у вас не равно?

1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. «Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею» Сян-Цзы

27.02.2014, 11:56 #8

Tasha1981 вне форума

Клерк Регистрация 20.12.2012 Сообщений 47

не знаю.
Получается так: каждый месяц при закрытии счетов 20,23,25,26 появляется операция «корректировка выпуска продукции (услуг) Дт 90.01.01 (90.01.02) Кт 20.01. в результате за год накопилась сумма (условно 300 т), на нее разница между 20 и 90.02, и , соответственно, на нее же разница по 84 в ОСВ и прибылью в отчете о фин.результатах.
может что в настройках не так?

27.02.2014, 12:02 #9

Naumov вне форума

Умный Клерк! Регистрация 07.01.2004 Адрес Владимир Сообщений 13,623

ну это хрень какая-то у вас формируется из-за неправильно заполненных документов.

1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. «Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею» Сян-Цзы

27.02.2014, 12:07 #10

Tasha1981 вне форума

Клерк Регистрация 20.12.2012 Сообщений 47

теперь бы понять — каких именно. уже все пересмотрела. будем искать

27.02.2014, 16:48 #11

Naumov вне форума

Умный Клерк! Регистрация 07.01.2004 Адрес Владимир Сообщений 13,623

отчет Остатки и обороты (или Список кросстаблица. не помню какой покажет) По разделу Реализация услуг с группировкой по счетам затрат покажет где косяк.

1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. «Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею» Сян-Цзы

28.02.2014, 05:47 #12

Tasha1981 вне форума

Клерк Регистрация 20.12.2012 Сообщений 47

Да, спасибо. я уже нашла косяк. именно там)
Внимательность и еще раз внимательность.

03.03.2014, 16:25 #13
Аноним

Подскажите, где вы нашли проблему.. у меня такой же косяк.. ни как не отыщу.

03.03.2014, 17:01 #14

Tasha1981 вне форума

Клерк Регистрация 20.12.2012 Сообщений 47

смотрите документы реализации. счет отнесения РАСХОДОВ по одной из номенклатур вместо должного и правильного 90.02.2 встал 90.01.2 — это и есть косяк.

13.03.2014, 11:11 #15
Аноним

Подскажи, пожалуйста, а зачем этот документ «Корректировка выпуска продукции» делается если вообще не было реализации и корректировка проходит по материалам?

13.03.2014, 11:39 #16

Tasha1981 вне форума

Клерк Регистрация 20.12.2012 Сообщений 47

он делается, потому что Вы в документах поставили такую проводку. Исправляйте ошибки и программа все сделает верно.

13.03.2014, 12:05 #17
Аноним

Подскажи, на какие документы мне стоит обратить внимание?

13.03.2014, 12:29 #18

Tasha1981 вне форума

Клерк Регистрация 20.12.2012 Сообщений 47

на реализацию (реализация товаров и услуг:продажа, комиссия). внутри документа в столбце «счет доходов» должно быть 90.01, в столбце «счет расходов» — 90.02.
свою ошибку я именно тут и нашла, исправила — и стало все как в аптеке.

05.05.2014, 16:41 #19

Котообъект вне форума

Клерк Регистрация 27.02.2012 Адрес Краснодар Сообщений 1,569

Здравствуйте!! столкнулась на практике с производством. с плановыми ценами вроде бы разобралась..но. интересует следующий момент.. Эти плановые цены на продукцию нужно каким-нибудь документом внутренним утверждать. или я к примеру, могу всем изделиям по 1тр поставить..все равно в конце месяца скорректируется??
Заранее спасибо0

05.05.2014, 16:59 #20

Tasha1981 вне форума

Клерк Регистрация 20.12.2012 Сообщений 47

мы вообще плановую не ставим, у нас предприятие небольшое, УСН/ЕНВД, тут проще без излишеств. Иначе разница между плановой и реальной будет постоянно формироваться и копиться/списываться в прибыли/убытки. Для малого предприятия лучше обойтись без нее.
но если плановая цена есть, то ее конечно нужно зафиксировать документально. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что это лучше сделать внутренним распоряжением.

05.05.2014, 18:45 #21

Котообъект вне форума

Клерк Регистрация 27.02.2012 Адрес Краснодар Сообщений 1,569

ЦитатаСообщение от Tasha1981 Посмотреть сообщение

это лучше сделать внутренним распоряжением.

Просто в свободной форме сделать ЛНА с перечнем плановых цен на изготавливаемые изделия. ну или приказ руководителя, правильно?

06.05.2014, 05:46 #22

Tasha1981 вне форума

Клерк Регистрация 20.12.2012 Сообщений 47

Думаю, что так.

07.10.2014, 09:55 #23
Димрад

ЭврикаДимрад

// Текст запроса для консоли запросов
// Параметры: НачалоПериода, КонецПериода, ПравильныйСчетРасходов
// Запускаете и видите косяки
// Для БП2

ВЫБРАТЬ
РеализацияУслугОбороты.Регистратор,
РеализацияУслугОбороты.СчетРасходов,
РеализацияУслугОбороты.НоменклатурнаяГруппа,
РеализацияУслугОбороты.СуммаОборот
ИЗ
РегистрНакопления.РеализацияУслуг.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Регистратор, НЕ СчетРасходов = &ПравильныйСчетРасходов) КАК РеализацияУслугОбороты

07.10.2014, 10:09 #24

Naumov вне форума

Умный Клерк! Регистрация 07.01.2004 Адрес Владимир Сообщений 13,623

ЦитатаСообщение от Димрад Посмотреть сообщение

// Текст запроса для консоли запросов
// Параметры: НачалоПериода, КонецПериода, ПравильныйСчетРасходов
// Запускаете и видите косяки
// Для БП2

ВЫБРАТЬ
РеализацияУслугОбороты.Регистратор,
РеализацияУслугОбороты.СчетРасходов,
РеализацияУслугОбороты.НоменклатурнаяГруппа,
РеализацияУслугОбороты.СуммаОборот
ИЗ
РегистрНакопления.РеализацияУслуг.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Регистратор, НЕ СчетРасходов = &ПравильныйСчетРасходов) КАК РеализацияУслугОбороты

Гениально!
А посоветовать воспользоваться универсальным отчетом «Остатки и обороты» по разделу «реализация услуг» вообще никак?

1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. «Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею» Сян-Цзы

10.02.2015, 10:36 #25

Delphine вне форума

Клерк Регистрация 26.10.2010 Сообщений 26

Tasha1981, добрый день! Как в 1С 8.2 убрать из учета «плановую цену»? У меня отчет производства за смену не проводит без этой плановой цены.

10.02.2015, 10:51 #26

Климов Сергей вне форума

Клерк Регистрация 01.06.2005 Адрес Новочеркасск Сообщений 8,159

ЦитатаСообщение от Delphine Посмотреть сообщение

Как в 1С 8.2 убрать из учета «плановую цену»?
10.02.2015, 11:47 #27

Delphine вне форума

Клерк Регистрация 26.10.2010 Сообщений 26

Климов Сергей, а если у нас так же как и у Tasha1981 «разница между плановой и реальной будет постоянно формироваться и копиться/списываться в прибыли/убытки.» Это ОНО меня уже мягко говоря выматывает.
Вот смотрите по проводкам с самого начала:
делаю отчет производства за смену: 43/20 ну=бу=цена плановая!
затем идет регламентная операция (коррект выпуска продукции) где сумма по БУ со знаком плюс это отклонение фактической себестоимости от плановой, сумма по НУ равна сумме со знаком минус отчета производства за смену (цене плановой), а сумма ВР это не-пойми-какая сумма положительных НУ и БУ. т.е сначала считается ВР, а потом рассчитывается БУ?
иными словами на примере, в рублях:
отчет производства за смену: 43/20 — БУ=1 000 НУ = 1 000 ВР=0
регл операция (коррект выпуска продукции): 43/20 — БУ=2 000 НУ=-1 000 ВР=3 000

и еще об учетной политике и плановой цене:
1) в настройках параметров учета по 1С на вкладке «производство» стоит тип плановых цен «основная плановая цена» (которая подставляется по умолчанию в отчете производства за смену ///// плановая цена — один-два раза в год рассчитывается самостоятельно нами и выставляется в 1С, это что-то типа приблизительная себестоимость////////.
2) Выпуск продукции без использования счета 40 (отклонение фактической себестоимости от плановой включается в себестоимость готовой продукции и услуг, независимо от способа учета выпуска) — ////////////. по моему именно это и считает регл операция (коррект выпуска продукции) показываю сумму по БУ/////////.

плановая цена даже если будет единицей, то ВР все равно будет!

какой вывод можно сделать?
может НЗП проводить, но по каким суммам? нет незавершенки, все делается в течении одного дня.

10.02.2015, 12:17 #28

Климов Сергей вне форума

Клерк Регистрация 01.06.2005 Адрес Новочеркасск Сообщений 8,159

Если вы не хотите отражать выпуск продукции по плановой себестоимости, то как вы будете его отражать? Учитывая, что фактическая себестоимость в момент выпуска неизвестна и может определена только после распределения косвенных затрат.

Закрытие месяца

Добрый день обращаюсь за помощью и очень надеюсь на нее.Будьте добры объясните пожалуйста. В 1с8 бухгалтерия предприятия (базовая) в конце месяца делаем закрытие месяца. При закрытии месяца делается корректировка выпуска продукции (услуг) сумма выходит красного цвета и с минусом.Что эта за сумма? Как мне подсказали что эта сумма это отклонение фактической от плановой стоимости оказанных нами услуг. Плановая стоимость это та сумма которую я указываю в акте об оказании производственных услуг, а фактическая от куда берется.

Плановая стоимость это та сумма которую я указываю в акте об оказании производственных услуг, а фактическая от куда берется.

понимаю шок, но у меня мозги уже совсем отказывают, казалось бы ситуация не сложная

мы строительная организация занимаемся оказанием услуг строительного характера, подскажите пожалуйста разве в строительстве может быть фактическая себестоимость оказанных услуг? я что то совсем уже запуталась.40 счетом мы не пользуемся

А 20-м счетом Вы пользуетесь?
да пользуемся
Тогда в чем вопрос?

При закрытии месяца делается корректировка выпуска продукции (услуг) сумма выходит красного цвета и с минусом.Что эта за сумма?


При закрытии месяца делается корректировка выпуска продукции (услуг)

Кем делается? Зачем? По какому принципу?
Может стоит спросит у того, кто это делает?

корректировка выпуска продукции делается самим документом закрытие месяца,мне не понятно почему и каким образом это делается именно поэтому я и спрашиваю,у всех может кто то знает что это

Кто делает этот документ?

я делаю документ закрытие месяца, остальное там само по себе рассчитывается, закрываются счета и тому подобное

Регистр сведений «Порядок подразделений для закрытия счетов»
Регистр сведений предназначен для хранения последовательности подразделений для закрытия счетов при расчете себестоимости выпуска готовой продукции и полуфабрикатов.

посмотрела в порядке подразделений есть две установки
первая установка порядок закрытия 1- строительный участок 2- ИТР
вторая установка прядок закрытия 1- итр 2- строительный участок

Так. Я правильно понял (наконец), что это делает какая-то бухгалтерская программа?
Если правильно, то для того, чтобы разобраться с прогой, Вам нужно:

1. Разобраться, как это должно быть. Т.е. почитать литературу и нарисовать нужные проводки с нужными цифрами на бумаге.
2. Если после этого Вы видите, что прога делает что-то не так, как минимум сообщить что за прога.

Рандом . «Будьте добры объясните пожалуйста. В 1с8 бухгалтерия предприятия (базовая)»

В самом первом своем сообщении я указала что закрытие месяца делаем в 1с 8 бухгалтерия предприятия (базовая) релиз указать.

Хорошо, насчет проги не заметил.
Но первый пункт остается в силе: разберитесь сначала, как должно быть.
Причем из Ваших сообщений информации для советов совершенно недостаточно: непонятно, что за работы, как организован учет (пообъектно например), есть ли НЗП и как определяется и т.д. и т.п.

7588
мы строительная организация занимаемся оказанием услуг строительного характера, подскажите пожалуйста разве в строительстве может быть фактическая себестоимость оказанных услуг? я что то совсем уже запуталась.40 счетом мы не пользуемся

Только фактическая и может быть.

да всё очень просто.
плановая СС — это затраты, которые вы преполагали, что будут.
фактическая — это фактически получившиеся затраты.
если фактическая СС окажется меньше плановой, то СС отраженная на счете 90.02 подлежит корректировки со знаком минус.

Что б было понятнее пример:

Вы оказали услуги на 1 000 руб (ндс учитывать не будем) и предполагали, что СС этой услуги будет 800 руб
При реализации сделаны проводки:
Д62 К90.01 1000
Д90.02 К20 800

в течении месяца собирали затраты по этой услуги и получили:
Д20 К10 — 200
Д20 К70 — 300
Д20 . — 200

Т.е фактическая СС составила 700 рублей, а в момент реализации вы отразили 800.
Поэтому Закрытие месяца и делает проводку:
Д90.02 К20 — — 100 руб

Сергей Голубев
При реализации сделаны проводки:
Д62 К90.01 1000
Д90.02 К20 800

При реализации сделаны проводки:
Д62.01 К90.01 1180
Д90.03 К68.02 180
У нас услуги
Проводки Д90.02 К20 при реализации НЕТ
Нигде про плановую с/ст-ть нет и намека, однако закрытием месяца 1с8.2 лепит мне проводку на сч.90.01 в корреспонденции со сч.20.01 мне совершенно непонятную. Не должно ее быть.

Shmel
Нигде про плановую с/ст-ть нет и намека, однако закрытием месяца 1с8.2 лепит мне проводку на сч.90.01 в корреспонденции со сч.20.01 мне совершенно непонятную.

Проводки 90.01 20.01 не может быть в принципе, может быть только 90.02 20.01 а если есть то вопрос к разработчикам программы, это ошибка в настройках.

Скорее всего в каком-то документе Реализация товаров услуг указан Счет РАСХОДОВ 90.01.1, вместо 90.02.1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *